日期:2024-11-27
為進一步提升集團內部審計工作水平,加強集團內部控制體系建設與監督工作,提高企業風險防控能力,海國投集團于11月25日下午在鑫泰大廈一層報告廳舉辦了2024年內部審計專題培訓。集團副總經理李瓊出席,集團總部內部審計部、紀檢監察部、資產管理部、經營管理部及各一級監管企業內部審計及內部控制主管領導、相關部門負責人及工作人員等80余人現場參訓。培訓由內部審計部負責人張菁榮主持。
本次培訓邀請到了上海財經大學會計學博士,上海國家會計學院教授袁敏老師進行專題授課。袁老師是中國會計學會審計專業委員會委員,中國內部審計學會理事,在審計領域具有較深的造詣和獨到的見解。
培訓課上,袁老師以內部審計實務與企業內部控制為主題,從內部審計實務與準則、內部審計與內部控制、內部控制規范體系建設、常用的內部控制措施、內部控制手冊等方面進行了深入講解,結合國家層面有關政策要求,通過典型案例分析指出了企業內審監督和內控體系建設工作的方向和重點,并提出了行之有效的工作思路和意見建議。
本次培訓加深了全體人員對內審工作的理解,強化了企業內控合規意識,為集團內部審計工作提質增效奠定了良好基礎。審計監督是公司治理體系的重要組成部分,保障企業經濟活動的合規性、提高管理效率、防范風險,并促進企業目標的實現,集團將以此為契機,切實發揮審計監督效能,為公司高質量發展貢獻審計力量。